Samen en dichtbij

Diensten aan andere overheden

Wat heeft het gekost - financiën

Diensten aan andere overheden
x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2025

Verschil t.o.v.
gewijzigde begroting

Lasten

17.952

18.974

19.067

93

N

Baten

-18.432

-19.555

-19.414

141

N

Saldo van lasten en baten

-480

-581

-347

234

N

Toevoeging reserves

0

50

50

0

Onttrekking reserves

0

-3

-3

0

Saldo reserves

0

47

47

0

Totaal

-480

-534

-300

234

N

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

Bedrag

Overige afwijkingen

  • Jaarlijks staat er bij de afdeling Ruimtelijke uitvoering budget voor het uitvoeren van opdrachten voor derden. In 2025 zijn er echter geen opdrachten voor derden uitgevoerd waardoor zowel de begrote baten als lasten niet zijn gerealiseerd.

258 V
258 N

  • De personele inzet vanuit het sturingsmodel voor de regionale inkoop WMO begeleiding en OAD is hoger dan begroot alsmede de bijdragen van de regiogemeenten. Dit heeft een structureel karakter.

137 N
137 V

  • In 2025 heeft de eindafrekening van de uitvoeringskosten jeugd 2024 geleid tot een lagere bijdrage van € 166.590 die we ontvangen als gastheervergoeding vanuit de regio. Het voordeel ten gevolge van lagere uitvoeringskosten zijn verantwoord in 2024.

167 N

  • Diversen

67 N

Totaal afwijkingen

234 N

Deze pagina is gebouwd op 04/22/2026 09:06:04 met de export van 04/21/2026 11:51:49